Подскажите пожалуйста как сделать вручную проводку в 1С версия 7.7 Дт 91,3 (прочие расходы не принимаемые к НУ) Кт 26 чтоб списать 26 счет чтоб в ОСВ было по 26 счету ноль где это провести в программе?
Заранее благодарю.
Comments
Цитата: Добрый день!Подскажите пожалуйста как сделать вручную проводку в 1С версия 7.7 Дт 91,3 (прочие расходы не принимаемые к НУ) Кт 26 чтоб списать 26 счет чтоб в ОСВ было по 26 счету ноль где это провести в программе?Заранее благодарю.
Здравствуйте.Можно через ЖУРНАЛ-ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ- в верхнем левом углу будет окошечко НОВАЯ СТРОКАИ делаете какую Вам угодно проводку
Огромное спасибо!
Подскажите еще такой момент вот я списала на 91.4 Расходы принимаемые к НУ и Кт 26, 26 счет списался а вот теперь эта сумма котрую я списала вылезла по Дт 91.4 это нормально или 91.4 должен закрыт быть. У меня все равно 91 не закрывается подскажите как его нужно закрыть, какими проводками? и 90,9 не закрыт, только закрыты 26 и 99 и на 84 счете стало все нормально сумма встала в Кт счета -т.е прибыльное , а не убыточное предприятие.
заранее блпагодарю.
Добрый день А вас не смущает, что такая проводка вам дает двойное отражение расходов?
Цитата: Добрый деньА вас не смущает, что такая проводка вам дает двойное отражение расходов?
Добрый день!
Что вы имеете ввиду? У меня фирма начала работать с июля 2008 года были расходы на з/п на страх взносы ген. директору, по банку были расходы. а вот заключили договор первый по услугам и оплата по нему прошла только в октябре 2008, у меня из-за этого не списывается 26 счет, т.е расходы были а покрыть их нечем было в интернете читала ПБУ 10/99 расходы все равно признаются в том периоде в котором они были, как же теперь мне сделать мне нужно свернуть балансы за прошлые года чтоб выплатить дивиденды и перейти в 2013г на ОСНО , сейчас ООО на УСН дох-расх*15%, дивиденды ни разу не выплачивались.
Заранее благодарю если расскажите как правильней слделать тогда переделаю.
Я имею в виду то, что вы собрали расходы по 26 счете как общехозяйственные , а теперь собранные расходы опять переносите на расходы, но уже прочие. На каком основании? Налицо нарушение методологии бух.учета