Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть в ситуации. И мы и наш поставщик работаем с НДС. Поставщик первоначально вместе с поставкой предоставил документ на 90 000 руб. Мы отчитались по НДС. Поставщик же проверил, оказалось пришел товар более дорогой, они ошиблись. Предоставили исправленный документ на сумму 98000 руб. У себя поставщик успел исправить и сдал НДС и Прибыль с учетом накладной 98000руб, у нас прошло 90 000 руб. Правильно ли я понимаю, право на вычет по НДС мы имеем в течении 3-х лет. Корректировку не хочется подавать. Мы можем как бы допринять к возмещению НДС в текущем квартале. Вопрос удалён модератором. Или может я не правильно поняла изначально и так не стоит делать. Спасибо